- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
4364
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.864
IVA
₲ 705.000
Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
₲ 211.500
Retención Renta
₲ 141.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-55157
Monto Contrato
₲ 199.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.192.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232715
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos Ford y Toyota
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica