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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0003591
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.768.640
IVA

Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66712
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.768.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas