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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012814
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 7.223.008
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.010.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.756
Retención IVA
₲ 42.699
Retención Renta
₲ 141.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
54-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133233
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.916.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.118.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316421
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes y servicios conexos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH
