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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001362
Nro. de Timbrado
10913551
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.770
IVA
₲ 395.454

Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 79.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107816
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah