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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004947
Monto de la Factura
₲ 26.147.000
Nro. de Orden de Pago
1456
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.865.322
IVA
₲ 2.377.000

Retención DNCP
₲ 93.178
Retención IVA
₲ 713.100
Retención Renta
₲ 475.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107570
Monto Contrato
₲ 74.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.445.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah