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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010029307
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.453.125
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2916
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.989.749
        
                                    IVA
                            
            ₲ 859.375
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.688
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 257.813
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 171.875
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80017124-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            001
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27003-15-113221
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 404.458.090
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 404.458.090
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 384.632.288
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290163
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratacion de Seguros Patrimoniales
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        