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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001455
Nro. de Timbrado
12264926
Monto de la Factura
₲ 1.670.500
Nro. de Orden de Pago
2728
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.615
IVA
₲ 151.864

Retención DNCP
₲ 5.953
Retención IVA
₲ 45.559
Retención Renta
₲ 30.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115590
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.609.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.039.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah