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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000432
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17321892
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 214.665.884
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1070
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 207.835.607
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 780.603
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORMA MARIA MEDINA RUIZ
        
                                    RUC
                            
            1123822-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            03
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22008-24-237790
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 978.598.234
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 892.742.198
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 889.401.722
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436397
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        