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Datos del Pago

Nro. de Factura
26151
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.000.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30096-19-183856
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368855
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Minibus
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta