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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000769
Monto de la Factura
₲ 6.605.000
Nro. de Orden de Pago
78829
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.281.235
IVA
₲ 600.455

Retención DNCP
₲ 23.538
Retención IVA
₲ 180.136
Retención Renta
₲ 120.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-105788
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.199.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.572.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal