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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005018
Nro. de Timbrado
13845489
Monto de la Factura
₲ 23.567.376
Nro. de Orden de Pago
9181
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.619.453
IVA
₲ 1.700.522
Retención DNCP
₲ 65.980
Retención IVA
₲ 510.157
Retención Renta
₲ 510.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159581
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.588.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.471.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia