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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000773
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 9.994.400
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.413.997
IVA
₲ 908.582

Retención DNCP
₲ 35.253
Retención IVA
₲ 272.575
Retención Renta
₲ 272.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161691
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.731.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.893.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central