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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000382
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.213
IVA
₲ 859.091

Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161691
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.731.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.893.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central