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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002858
Nro. de Timbrado
13871937
Monto de la Factura
₲ 1.293.500
Nro. de Orden de Pago
9042
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.993
IVA
₲ 72.071

Retención DNCP
₲ 4.886
Retención IVA
₲ 21.621
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165032
Monto Contrato
₲ 193.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.958.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.662.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia