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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007772
Nro. de Timbrado
17165377
Monto de la Factura
₲ 46.832.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.647.425
IVA
₲ 4.257.454

Retención DNCP
₲ 163.487
Retención IVA
₲ 1.277.236
Retención Renta
₲ 1.702.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-225109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.260.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.547.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios