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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
15171884
Monto de la Factura
₲ 52.811.438
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.744.534
IVA
₲ 4.801.040

Retención DNCP
₲ 186.280
Retención IVA
₲ 1.440.312
Retención Renta
₲ 1.440.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO VERATEC
RUC
80110607-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-188297
Monto Contrato
₲ 651.189.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.926.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.183.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372432
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS _ EDIFICIO DNA 1 COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas