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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002123
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11353758
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.560.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1199
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.549.760
        
                                    IVA
                            
            ₲ 232.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.240
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILFRIDO WILHELM SCHUBERT KUCK
        
                                    RUC
                            
            1287636-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22002-16-119600
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 503.550.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 503.550.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 501.535.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302631
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y reparación de vehículos y maquinarias
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Pedro
        