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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-172
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11140392
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 118.998.680
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            270
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.928.298
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CEYSA SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80058299-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            50
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22005-15-115764
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 118.998.680
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.699.604
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.569.787
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        