- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000260
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.504.470
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2150
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.426.272
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.954.951
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 78.198
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS MARIA LOPEZ CUBAS 
        
                                    RUC
                            
            3406181-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            423
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22009-16-125944
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 618.746.880
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 618.746.880
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 616.496.892
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315548
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAPUCAI
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Paraguari
        