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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001605
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 247.230.100
Nro. de Orden de Pago
9767
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.111.330
IVA
₲ 22.475.464

Retención DNCP
₲ 881.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-152069
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.044.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.177.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES - LCO 09/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel