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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0304
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12309685
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.895.209
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3188
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 150.346.499
        
                                    IVA
                            
            ₲ 13.895.209
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 548.710
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
        
                                    RUC
                            
            1794381-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            408/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22004-17-143354
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 502.984.031
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 502.984.031
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 501.154.998
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            326348
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            TERMINACIÓN DE LA CASA DE RETIROS DE LA CIUDAD DE BORJA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        