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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001326
Nro. de Timbrado
16537709
Monto de la Factura
₲ 206.796.580
Nro. de Orden de Pago
10113
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.318.181
IVA
₲ 14.090.909

Retención DNCP
₲ 563.636
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.750.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-227297
Monto Contrato
₲ 291.352.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.337.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.955.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430978
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO CON TECHO DE LOSA DE Hº Aº EN EL COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ DE TACUARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu