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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 2.210.500
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.462
IVA
₲ 200.955

Retención DNCP
₲ 8.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-125588
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.799.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.732.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308369
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo