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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004621
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.754.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005613
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.955.268
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.250.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 48.514
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 375.109
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 375.109
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAKMI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80054786-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            375/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24001-18-165130
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 175.194.864
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 190.831.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 179.748.923
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344004
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO SBE 22-18 SERVICIOS TERCERIZADOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS PARA LA CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE Y LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        