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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
16438985
Monto de la Factura
₲ 49.881.600
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.521.193
IVA
₲ 4.534.691
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.360.407
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
LCO01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30054-23-231048
Monto Contrato
₲ 419.005.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.091.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.351.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Itapé
Unidad de Contratación
Uoc Itape