- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035372
Monto de la Factura
₲ 23.072.000
Nro. de Orden de Pago
68742
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.711.801
IVA
₲ 2.097.455
Retención DNCP
₲ 81.381
Retención IVA
₲ 629.236
Retención Renta
₲ 629.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
89/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236360
Monto Contrato
₲ 802.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.605.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.071.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
