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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-006522
Nro. de Timbrado
11663751
Monto de la Factura
₲ 142.620.999
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.629.977
IVA
₲ 3.889.664

Retención DNCP
₲ 508.249
Retención IVA
₲ 3.889.664
Retención Renta
₲ 2.593.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120155
Monto Contrato
₲ 142.620.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.620.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.629.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas