Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0143416
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 4.214.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.007.438
IVA
₲ 383.091

Retención DNCP
₲ 15.017
Retención IVA
₲ 114.927
Retención Renta
₲ 76.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119821
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.263.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias