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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012226
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 3.818.280
Nro. de Orden de Pago
4614
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.631.115
IVA
₲ 347.116

Retención DNCP
₲ 13.607
Retención IVA
₲ 104.135
Retención Renta
₲ 69.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122881
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.591.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.157.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289435
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periòdicos, radios, televisiòn y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica