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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000554
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.048
IVA
₲ 560.000

Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
₲ 168.000
Retención Renta
₲ 112.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128541
Monto Contrato
₲ 52.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.964.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309034
Nombre de la Licitación
ADQUISIÓN DE PAPELES Y CARTONES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias