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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0011145
Nro. de Timbrado
11632500
Monto de la Factura
₲ 59.965.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.025.625
IVA
₲ 5.451.364

Retención DNCP
₲ 213.693
Retención IVA
₲ 1.635.409
Retención Renta
₲ 1.090.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120779
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.178.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289518
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas