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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001921
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
4080
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189
IVA
₲ 255.273

Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 170.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132149
Monto Contrato
₲ 100.617.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.593.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.134.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas