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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402/03/04
Nro. de Timbrado
16090243
Monto de la Factura
₲ 162.589.000
Nro. de Orden de Pago
4124
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.003.640
IVA
₲ 14.780.818
Retención DNCP
₲ 573.496
Retención IVA
₲ 4.434.245
Retención Renta
₲ 4.434.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227061
Monto Contrato
₲ 162.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.445.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.003.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
