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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-791
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. de Orden de Pago
16385
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.060
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.758
Retención IVA
₲ 21.109
Retención Renta
₲ 14.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144208
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.429.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional