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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000945
Nro. de Timbrado
12878115
Monto de la Factura
₲ 200.591.411
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.861.988
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 729.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
64/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167353
Monto Contrato
₲ 668.638.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.638.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.206.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354765
Nombre de la Licitación
Construccion de Polideportivo y porqueriza, y reparaciones mayores de techo y sanitarios CEMA. - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua