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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000988
Nro. de Timbrado
12878115
Monto de la Factura
₲ 94.026.149
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.684.236
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 341.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
64/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167353
Monto Contrato
₲ 668.638.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.638.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.206.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354765
Nombre de la Licitación
Construccion de Polideportivo y porqueriza, y reparaciones mayores de techo y sanitarios CEMA. - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua