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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0223259
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 57.377.100
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.157.870
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 219.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-157108
Monto Contrato
₲ 229.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.957.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.096.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua