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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000440
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13112570
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.426.569
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            644
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-09-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.355.927
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.642
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            383791-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            97/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-18-167339
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 682.451.855
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 682.451.855
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 679.970.211
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354448
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas del Distrito de Edelira con Fondos de Fonacide- Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        