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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000227
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 4.249.788
Nro. de Orden de Pago
7792
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.471
IVA
₲ 386.344

Retención DNCP
₲ 15.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-123388
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.089.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309880
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel