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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818

Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-113268
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.674.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290838
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio Ocasional al personal
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo