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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000652
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.624.453
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.513.990
        
                                    IVA
                            
            ₲ 147.677
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.671
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 44.303
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 59.071
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMPSONEX S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80004925-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-24-239349
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 519.531.960
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 307.603.711
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 286.946.296
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439386
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO N° 6/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMA, PUERTAS DE SEGURIDAD DE BÓVEDAS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        