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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005158
Nro. de Timbrado
13657046
Monto de la Factura
₲ 1.559.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.465
IVA
₲ 141.727

Retención DNCP
₲ 5.499
Retención IVA
₲ 42.518
Retención Renta
₲ 42.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-189040
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.643.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas