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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006648
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 50.236.838
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.319.447
IVA
₲ 4.566.985

Retención DNCP
₲ 177.199
Retención IVA
₲ 1.370.096
Retención Renta
₲ 1.370.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-189040
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.643.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas