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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015250
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 513.000.000
Nro. de Orden de Pago
40857
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.208.691
IVA
₲ 46.636.364

Retención DNCP
₲ 1.809.491
Retención IVA
₲ 13.990.909
Retención Renta
₲ 13.990.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
815/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198731
Monto Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.208.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373318
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte F5 WAF (Delivery controller) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf