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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004663
Nro. de Timbrado
15036289
Monto de la Factura
₲ 1.810.710
Nro. de Orden de Pago
37669
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.480
IVA
₲ 164.610

Retención DNCP
₲ 6.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
550/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205822
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.970.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.516.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389800
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf