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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00249
Monto de la Factura
₲ 35.875.860
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.820.398
IVA
₲ 3.261.442

Retención DNCP
₲ 127.849
Retención IVA
₲ 978.433
Retención Renta
₲ 652.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.296.892

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
055/1014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-103739
Monto Contrato
₲ 35.875.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.875.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.820.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271297
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera