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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015345
Monto de la Factura
₲ 6.845.620
Nro. de Orden de Pago
7809
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.510.060
IVA
₲ 622.329

Retención DNCP
₲ 24.395
Retención IVA
₲ 186.699
Retención Renta
₲ 124.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104102
Monto Contrato
₲ 37.321.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.633.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.426.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia