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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 30.856.640
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.344.103
IVA
₲ 2.805.149

Retención DNCP
₲ 109.962
Retención IVA
₲ 841.545
Retención Renta
₲ 561.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106638
Monto Contrato
₲ 240.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.559.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.264.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272741
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana