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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 50.914.500
Nro. de Orden de Pago
2477
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.418.764
IVA
₲ 4.628.591
Retención DNCP
₲ 181.441
Retención IVA
₲ 1.388.577
Retención Renta
₲ 925.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
109-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-96498
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.287.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.587.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271584
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac