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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-52988
Monto de la Factura
₲ 11.613.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.043.752
IVA
₲ 1.055.727
Retención DNCP
₲ 41.385
Retención IVA
₲ 316.718
Retención Renta
₲ 211.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
81-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95712
Monto Contrato
₲ 241.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.944.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.133.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac